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    進項票是什么意思(進項票是什么圖片)

    來自網(wǎng)友在路上 11548154提問 提問時間:2023-08-10 03:54:36閱讀次數(shù): 154

    最佳答案 問答題庫1548位專家為你答疑解惑

    進項票什么意思?

    簡單來說,進項發(fā)票就是增值稅中列計進項稅額的發(fā)票。另外納稅人購進貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負擔(dān)的增值稅額為進項稅額。進項稅額計算公式:進項稅額=買價×扣除率。

      允許銷項稅額中抵扣的進項稅額,主要有以下三種情況:

      1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額;

      2、從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額;

      3、購進免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品準予抵扣的進項稅額,按照買價和10%的扣除率計算。

    有一萬的進項票開出去一萬的貨款需要繳納多少稅?

    去年十月份我含票總金額100萬!現(xiàn)在開出去含票總金額100萬,我需要繳納多少錢?你說的情況是這樣的,你進、銷都是含稅1萬,如果是一般納稅人是不用繳稅的。希望能夠幫到你。

    借調(diào)人員發(fā)生的國內(nèi)旅客票據(jù)能否抵扣進項稅?

    借調(diào)人員發(fā)生的國內(nèi)旅客票據(jù)能否抵扣進項稅只要履行了正式的借調(diào)工作手續(xù),該被借調(diào)人員因為工作所發(fā)生的出差費用,都可以根據(jù)真實有效的合法憑證記賬報銷,包括客票。

    國有糧食購銷企業(yè)開專票免稅,銷集給集團內(nèi)公司抵扣進項,怎樣合并分錄?

    國有糧食購銷企業(yè)開專票免稅,銷集給集團內(nèi)公司抵扣進項,怎樣合并分錄:甲借:庫存商品30貸:現(xiàn)金30; 借:現(xiàn)金40貸:收入40(免稅專要上價稅合計金額); 借:成本30貸:庫存30 乙公司:借:庫存35(按甲方專票上不含稅金額),借:應(yīng)交稅金5 貸:現(xiàn)金40 借:現(xiàn)金56貸:收入50貸:稅金6 借:成本35貸:庫存35。集團怎樣合并分錄您好!對銷售商品的內(nèi)部交易的抵消,首先抵消銷售商品所產(chǎn)生的營業(yè)收入和營業(yè)成本;其次抵消交易形成的未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益。案例中業(yè)務(wù)已全部實現(xiàn)對外銷售,不存在未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益,所以只抵消銷售商品所產(chǎn)生的營業(yè)收入和營業(yè)成本。案例中業(yè)務(wù)銷售方確認的收入是40,采購方確認的成本是35,5作為增值稅進項稅額進行了抵扣。按照35進行抵消。借:營業(yè)收入 35 貸:營業(yè)成本 35企業(yè)會計準則第33號——合并財務(wù)報表(2014年修訂)第三十四條 合并利潤表應(yīng)當以母公司和子公司的利潤表為基礎(chǔ),在抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易對合并利潤表的影響后,由母公司合并編制。(一)母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品所產(chǎn)生的營業(yè)收入和營業(yè)成本應(yīng)當?shù)咒N。母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品,期末全部實現(xiàn)對外銷售的,應(yīng)當將購買方的營業(yè)成本與銷售方的營業(yè)收入相互抵銷。母公司與子公司、子公司相互之間銷售商品,期末未實現(xiàn)對外銷售而形成存貨、固定資產(chǎn)、工程物資、在建工程、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的,在抵銷銷售商品的營業(yè)成本和營業(yè)收入的同時,應(yīng)當將各項資產(chǎn)所包含的未實現(xiàn)內(nèi)部銷售損益予以抵銷。希望對您有所幫助!

    天貓一般納稅人對個人開票不能抵扣進項稅嗎

    我是一般納稅人,天貓主營,沒有實體店,賣男士服裝,15年3月份入駐天貓的(入住時必須讓我們申請一般納稅人),現(xiàn)在是這樣,我們從工廠開的進項稅過來是11個點,然后地稅跟我們說我們開出去的普票和專票稅點都是一樣的17個點,普票不可以抵扣進項稅,專票可以抵扣進項稅;但是我們的買家絕大跡揣管廢攮肚歸莎害極多數(shù)都是個人,不是一般納稅人,那就是只能開普票;那這樣只能開普票的話,我們實際的納稅不是11+17一共28個點了,這是不是太高了?不能的。。。。。。

    本月認證的進項發(fā)票比銷項大,多出的需要留抵,怎么做會計分錄啊?謝謝

    這個粻跡綱克蕺久告勛梗魔月和下個月的會計分錄都怎么做?問題補充: 比如我這個月開了50萬的發(fā)票,但我認證的發(fā)票是52萬。怎么做會計分錄?不需要做分錄,直接申報,進項稅額留抵在下月抵扣

    一般納稅人購原材料,取得專用發(fā)票50萬,取得運費普通發(fā)票2萬,運費可否計算抵扣進項稅額?

    可抵扣按7%算?還是運費不允許抵扣?為什么?請詳細說明原因問題補充: 在網(wǎng)上查了一下類似題答案都有兩種,不曉得哪個是正確的,求高手指點在新準則下不可抵扣,必須是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣

    網(wǎng)上買東西給的發(fā)票應(yīng)該是進項稅發(fā)票還是銷項稅發(fā)票啊???

    網(wǎng)上買東西給的發(fā)票應(yīng)該是進項稅發(fā)票還是銷項稅發(fā)票啊???網(wǎng)上買了個6999的筆記本,收到的發(fā)票是價稅 6734。。沒問題吧?籂盯頓甘塥仿舵濕罰濺有點不太懂!求解釋!為什么不是6999啊??買東西是增值稅進項稅額。賣方銷售是銷項稅。上面應(yīng)有稅率,小規(guī)模納稅人3%,一般籂盯頓甘塥仿舵濕罰濺納稅人17%。但價稅合計金額應(yīng)是6999

    進項票未抵扣價稅入庫存后怎么能少繳稅

    按無票收入走,怎么做賬?抱著錢去稅局交,不行找稅局領(lǐng)導(dǎo)睡一覺

    增值稅發(fā)票沒認證導(dǎo)致欠稅。 因辦事人員疏忽11月的增值稅進項發(fā)票都沒認證,導(dǎo)致11月分無進項只有

    項,造成欠稅。請問可以在12月月底前把這些進項票和12月的進項票一起認證使進項多于銷項,把11月分欠的稅款抵扣過來嗎?再請問會造成企業(yè)的一般納稅人資格取消或者開票資格取消嗎?可以,先要向稅務(wù)部門申請延期納稅。

    請問下,采購一批商品大于銷售出去,進項的增值稅發(fā)票一張已認證,進項還有留底?那我應(yīng)該怎么做賬呀?

    請問下,采購一批商品大于銷售出去的(采購的多銷售的少)進項的增值稅發(fā)票一張已認證,進項還有留底?那我應(yīng)該具體怎么做分錄了怎么做賬呀?進項留底的下次銷售直接底扣嗎,非常感謝!直接做現(xiàn)金里去

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